整改自查报告范文
宣传部:
为进一步落实软件正版化工作要求,巩固和拓展软件正版化工作,按照《四川省推进使用正版软件工作联席会议关于对xx市软件正版化工作进行检查考核的通知》精神,我局对照省推进使用正版软件工作第三检查组指出的问题,进行了认真整改,并举一反三,常态化推进。现将相关情况报告如下。
一、存在的问题
(一)正版化意识不够强。检查过程中发现工作人员软件正版化意识有待强化,部分领导不够重视的问题。个别职工习惯使用盗版软件,对使用盗版软件侵权行为认识不强,未认识到使用盗版软件可能存在的风险和漏洞等问题。
(二)制度建立不完善。通过检查,我局虽已制定《软件正版化工作责任制度》《软件采购制度》
《正版软件考核制度》等6项制度,但职能职责落实不够,目标任务不明晰;制度涉及领域和范围未实现全方位、
全覆盖;制度的修订、完善工作相对滞后,现行规章制度的针对性、实用性、有效性有待进一步提高,制度执行力有待进一步加强。
(三)管理落实不到位。我局软件正版化工作年初有计划、过程有检查,但年底没有考核,导致工作主线不明、重点不清。未及时开展定期或不定期软件正版化监督检查,未健全软件正版化工作台账,发现问题相对滞后,研究解决问题存在不及时的现象。
二、整改情况
针对以上检查中发现的`不足,我局积极采取措施,努力借鉴其他单位好的做法,扎实推进软件正版化整改工作。
(一)强化思想认识。针对意识不强的问题,我局主要领导和分管领导高度重视,立即组织局机关干部召开专题会议,传达学习省、市对使用正版软件的相关规定和工作要求,对进一步做好我局使用正版软件工作进行安排部署,把软件正版化作为一项重要工作来抓、与保密工作同安排、同部署。引导干部职工站在国家实施创新驱动发展、确保信息安全的战略高度,提升使用正版软件的意识。
(二)强化建章立制。针对制度建立不完善的问题,我局立即整改,进一步完善软件长效管理机制,规范流程、落实责任,推动软件正版化成为一项制度性和常态性的工作,认真执行年度总结报告制度,建立使用正版软件承诺制度,纳入意识形态工作
重要考核内容,提升全员版权意识,自觉抵制侵权假冒和网络侵权盗版,推动正版化软件工作走向机制化、规范化、法制化。
(三)强化督促落实。针对管理落实不到位的问题,我局立即组建由分管领导带队的专项检查小组,对市直属单位、学校,以制度建设、软件采购、使用管理、日常检查、年度报告和考核评议为重点进行规范指导,督促落实。同时,督促市局机关和下属单位细化完善管理台帐,对每台硬件的属性和每套软件的名称、版本、来源类型等进行登记造册,规范管理。
今后,我局将以此次检查考核为契机,深入贯彻落实省、市有关决策部署,积极整改问题,认真分析短板,进一步巩固软件正版化工作成果、增强网络信息安全,自觉强化推进软件正版化工作的紧迫感、责任感和主动性,不断巩固扩大软件正版化工作成果。
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根据明光保密委员会下发的《关于组织开展机关、单位互联网门户网站等保密检查的通知》(明密办[20__]2号)文件精神,住建局高度重视,立即开展关于互联网门户网站等保密管理相关自查工作。
一是高度重视,全面部署。5月9日上午,该局在人防大楼九楼会议室组织中层以上干部召开互联网门户网站等保密管理专项检查工作部署会,全面部署此次自查工作。会议要求全体工作人员要增强政治意识、大局意识、责任意识,认真开展互联网门户网站等保密管理自查工作,确保保密自查各项工作落到实处。
二是全面清查,严格整改。该局按照文件列出的检查项目进行了全面清查,涉及保密管理的互联网办公自动化系统(OA系统)、政务信息公开网、互联网政务邮箱、微博、微信的公众号等均未发现有发布涉密内容的现象。
三是健全制度,警钟长鸣。针对保密管理工作,该局进一步完善《住建局保密工作制度》,建立健站信息公开保密审查制度,明确保密工作责任,更深层次的提高了保密工作管理水平,建立保密管理长效机制。
该局已于5月10日上午将自查情况《机关、单位互联息汇总表》报送至保密办。
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为贯彻落实全国金融精准扶贫工作电视电话会议精神,继续做好金融扶贫领域的巡视整改和作风治理工作,我行对相关工作开展了自查自纠,具体情况汇报如下:
一、整体工作安排情况
(一)高度重视,成立组织。行高度重视金融扶贫领域巡视整改和作风治理工作,成立了全市农行金融扶贫领域巡视整改和作风治理工作领导小组(以下简称:领导小组),市分行、行长同志任组长,其他行领导为副组长,相关部门负责人为成员,加强金融扶贫领域巡视整改和作风治理工作组织领导,统筹推动问题整改,确保治理成效。
(二)明确分工,落实责任。明确了领导小组中各相关部室职责分工,三农对公业务部牵总全行金融扶贫领域巡视整改和作风治理工作,对整体工作安排部署、督导推进,其他部门负责协办事项以及落实内外部相应作风治理工作要求。
(三)结合实际,细化落实。对照《金融扶贫问题对照自查表》,逐项逐条开展自查。坚持举一反三,认真检视辖内金融扶贫工作中存在的其他问题。
(四)重点排查,防范风险。对扶贫小额信贷发放不合规、“户贷企用”管控不严、违规要求担保或者抵押、审批不严以及个别存在冒名骗贷等问题进行重点排查,强化风险防范。
二、存在问题
总体看,我行扶贫落实到位,业务开展合规,贷款发放精准,统计符合要求,同时也存在一些问题,如部分支行对金融扶贫工作重要意义的认识还需要更深一步的.加强,主动性有待提高等。
三、下步工作
下一步提高政治站位,强化责任担当,不折不扣落实好金融扶贫各项举措。高度重视扶贫领域融资风险,积极配合人民银行、银保监等部门进一步完善扶贫小额信贷,管好用好扶贫小额信贷,防止风险累积。
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我局对历年所有审计项目进行了自查,通过自查,我局发现其中有8个审计项目存在问题,对此,我们制定了整改措施并严格抓好落实,现将我局自查整改情况汇报如下:
一、项目审计基本情况
1、x中小学校舍粉刷工程1标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
2、x中小学校舍粉刷工程2标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率。
3、x中小学校舍粉刷工程3标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
4、x中小学校舍粉刷工程4标段,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
5、x幼儿园食堂燃气管道,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
6、轮台镇中心小学燃气工程,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
7、学生宿舍、实训设备厂房,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
8、x小学教室、x小学教室、锅炉房,送审价x元,审定价x元,核减额x元,核减率%。
二、存在的问题
经过我局对历年所有审计项目进行自查,通过自查我局发现以上审计项目核减率均超过15%,越过了审计标准的.红线。
三、整改措施
我局将进一步建立健全各项审查制度,加大项目工程量清单的审查力度,加大对所有项目预算控制价的审查力度,加大对项目设计变更的审查力度,加大对施工单位和监理单位的监督力度,加强对施工单位和监理单位相关人员的培训,建立健全各项检查监督制度,坚决杜绝以上类似问题的发生。
四、下一步工作计划
今后我局将进一步加强各个环节的监管和审查,严格按照相关程序操作,坚决按照审计标准执行。